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中注協(xié)發(fā)布上市公司2019年年報審計情況快報(第七期)
      2020-04-25 09:15:02     中國注冊會計師協(xié)會         

2020年4月24日,中注協(xié)發(fā)布上市公司2019年年報審計情況快報(第七期),全文如下:

一、會計師事務所出具上市公司年報審計報告總體情況

2020年4月8日-4月22日,40家事務所共為851家上市公司出具了財務報表審計報告(詳見附表1),其中,滬市主板349家,深市主板92家,創(chuàng)業(yè)板194家,中小板185家,科創(chuàng)板31家。從審計報告意見類型看,848家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中,3家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見,5家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見),2家被出具保留意見,1家無法表示意見。

截至2020年4月22日,40家事務所共為1667家上市公司出具了財務報表審計報告(詳見附表2),其中,滬市主板708家,深市主板225家,中小板356家,創(chuàng)業(yè)板330家,科創(chuàng)板48家。從審計報告意見類型看,1657家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中,4家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見,9家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見),7家被出具保留意見,3家被出具無法表示意見。

2020年4月8日-4月22日,38家事務所共為427家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表3),其中,滬市主板324家,深市主板88家,中小板11家,創(chuàng)業(yè)板2家,科創(chuàng)板2家。從審計報告意見類型看,425家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中,5家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見,2家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見),2家被出具否定意見。

截至2020年4月22日,40家事務所共為933家上市公司出具了內(nèi)部控制審計報告(詳見附表4),其中,滬市主板673家,深市主板221家,中小板34家,創(chuàng)業(yè)板3家,科創(chuàng)板2家。從審計報告意見類型看,927家上市公司被出具了無保留意見審計報告(其中,9家被出具帶強調(diào)事項段的無保留意見, 2家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項段的無保留意見),6家被出具否定意見。

二、出具非無保留意見的財務報表審計報告情況(詳見附表5)

科融環(huán)境。亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具了保留意見加強調(diào)事項段的財務報表審計報告,形成的保留意見的基礎內(nèi)容如下:

截至2019年12月31日,藍天環(huán)保設備工程股份有限公司(以下簡稱“藍天環(huán)保”)仍欠科融環(huán)境公司應收款項8,119.11萬元,對藍天環(huán)保所欠科融環(huán)境公司應收款項8,119.11萬元計提壞賬準備3,021.11萬元,我們不能獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)預計該筆應收款項的可回收金額,因此我們無法確定是否對上述壞賬準備作出調(diào)整。

吉鑫科技。中興華會計師事務所(特殊普通合伙)出具了保留意見的財務報表審計報告,形成的保留意見的基礎內(nèi)容如下:

吉鑫科技公司之子公司鹽山宏潤風力發(fā)電有限公司投資的風電項目中,向江陰市榮碩金屬制品制造有限公司采購風電設備組件5,300萬元,向江陰市卓馳科技有限公司采購風電設備組件9,310萬元。由于相關(guān)財務資料不充分,且我們無法實施恰當?shù)膶徲嫵绦颍垣@取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)核實該交易的真實性、完整性。

*ST信威。致同會計師事務所(特殊普通合伙)出具了無法表示意見的財務報表審計報告,形成的無法表示意見的基礎內(nèi)容如下:

1.財務報告內(nèi)部控制未能有效運行致使未能實施必要的審計程序

由于經(jīng)營情況持續(xù)惡化,信威集團公司人員流失情況嚴重,造成信威集團公司財務報告相關(guān)的內(nèi)部控制未能有效運行,無法有效降低財務報告錯報的風險,同時內(nèi)部控制的重大缺陷致使信威集團公司無法提供多項重要財務資料,我們也未能實施有效的函證、監(jiān)盤及檢查等必要的審計程序以判斷相關(guān)的財務報表項目是否存在發(fā)生重大錯報的風險,該等財務報表項目涵蓋了資產(chǎn)負債表、利潤表,主要包括應收賬款、預付款項、其他應收款、存貨、其他應付款、預計負債、研發(fā)費用、財務費用、信用減值損失、資產(chǎn)減值損失、營業(yè)外支出等,其對財務報表的影響重大且具有廣泛性。

截至財務報告批準報出日,我們無法取得充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)以判斷相關(guān)財務報表項目是否存在重大錯報,亦無法確定是否有必要作出調(diào)整建議,以及無法確定應調(diào)整的金額。

2.與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的多項重大不確定性

因向海外項目運營商和其股東提供擔保而承擔了代償義務,信威集團公司2019年被相關(guān)銀行扣劃保證金存款107.54億元,形成巨額損失,2019年度歸屬于母公司股東的凈虧損184.36億元,于2019年12月31日,歸屬于母公司股東權(quán)益合計-113.30億元,且存在大量逾期債務。

此外,信威集團公司2019年買方信貸海外業(yè)務依然處于停滯狀態(tài),相關(guān)重大資產(chǎn)重組事宜無確切進展,面臨退市風險。

三、上市公司審計機構(gòu)變更總體情況

截至2020年4月22日,共有40家事務所向中注協(xié)報備了上市公司財務報表審計機構(gòu)變更信息,涉及上市公司692家(詳見附表6)。后任事務所尚未報備變更信息的有12家,前任事務所尚未報備變更信息的有33家,前后任事務所均已報備變更信息的有647家。對于變更原因,有220家表示,是因前任事務所提供審計服務年限較長或聘期屆滿;有189家表示,是因上市公司經(jīng)營與業(yè)務發(fā)展需要;有134家表示,是因原審計團隊變更會計師事務所;有70家表示,是因上市公司根據(jù)集團、控股股東要求更換審計機構(gòu)。

截至2020年4月22日,共有36家事務所向中注協(xié)報備了上市公司內(nèi)部控制審計機構(gòu)變更信息,涉及上市公司344家(詳見附表7)。后任事務所尚未報備變更信息的有15家,前任事務所尚未報備變更信息的有13家,前后任事務所均已報備變更信息的有316家。

附表:

1.上市公司2019年度財務報表審計報告情況明細表(截至2020年4月22日)

2.事務所出具上市公司2019年度財務報表審計報告匯總表(截至2020年4月22日)

3.上市公司2019年度內(nèi)部控制審計報告情況明細表(截至2020年4月22日)

4.事務所出具上市公司2019年度內(nèi)部控制審計報告匯總表(截至2020年4月22日)

5.上市公司2019年度非無保留意見審計報告統(tǒng)計表(截至2020年4月22日)

6.上市公司2019年度財務報表審計機構(gòu)變更情況明細表(截至2020年4月22日)

7.上市公司2019年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)變更情況明細表(截至2020年4月22日)


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